Más de 10 años asesorando compañías locales y multinacionales. Reconocidos por la International Tax Review (ITR) como firma líder en Precios de Transferencia.

Consultoría Experta en Precios de Transferencia

En LFS brindamos asesoramiento integral en Precios de Transferencia, ayudando a las empresas a cumplir con la normativa vigente. Nuestro equipo diseña, documenta y defiende políticas de precios de transferencia alineadas con los estándares de la OCDE, minimizando riesgos fiscales y optimizando la gestión tributaria de operaciones entre compañías vinculadas.

Contamos con un equipo multidisciplinario especializado en la materia, con la capacidad de brindar el asesoramiento que requieren los procesos de internacionalización y reestructuración empresarial. Trabajamos con las bases de datos más prestigiosas del mercado internacional.

Nos ocupamos del compliance en Argentina, Chile y Uruguay, y podemos prestar servicios en cualquier lugar del mundo a través de la integración en nuestra red internacional.

Nuestros servicios de Precios de Transferencia

Brindamos un soporte integral, desde el diagnóstico hasta la presentación final de estudios y reportes obligatorios.

Equipo de profesionales de LFS analizando operaciones internacionales para estudios de Precios de Transferencia en Argentina.

¿Qué son los Precios de Transferencia?

Los precios de transferencia regulan el valor de las operaciones entre empresas vinculadas, tanto en Argentina como en el exterior. Un correcto análisis garantiza:

  • Cumplimiento normativo frente a ARCA y organismos internacionales.
  • Reducción de riesgos fiscales y sanciones.
  • Transparencia en operaciones con sociedades vinculadas.
  • Optimización de la carga tributaria dentro de la normativa vigente.

¿Cómo trabajamos?

Acompañamos a cada cliente con un enfoque práctico y técnico:

  • Relevamiento inicial de operaciones y documentación.
  • Análisis funcional y económico de las transacciones.
  • Selección de la metodología de precios de transferencia más adecuada.
  • Elaboración de informes y declaraciones según la normativa vigente.
  • Presentación final y certificaciones con el respaldo de nuestro equipo senior.

Reconocimiento internacional en Precios de Transferencia

Somos una consultora tributaria multipremiada con reconocimiento internacional en consultoría de Precios de Transferencia.

Además, nuestro equipo es liderado por profesionales reconocidos globalmente.

Profesionales aplaudiendo en reconocimiento a los premios y distinciones internacionales de LFS en consultoría tributaria y precios de transferencia.

¿Por qué elegir LFS?

  • Más de 30 años de experiencia acumulada asesorando a compañías locales y multinacionales.
  • Más de 200 clientes ya confiaron en nosotros.
  • Participación activa de socios en cada proyecto.
  • Miembros fundadores en Argentina de Pride Partners International (PPI), red global de firmas de consultoría en Precios de Transferencia y Valuación de Empresas.
  • Servicios adaptados a las necesidades de cada cliente.
  • Innovación tecnológica en procesos y análisis.

Preguntas Frecuentes

¿Qué son los Precios de Transferencia?

Regulan el valor de las operaciones entre empresas vinculadas, tanto en Argentina como en el exterior, para asegurar que se ajusten a precios de mercado y cumplan con la normativa vigente.

Es el conjunto de normas y procedimientos que establecen cómo deben fijarse, documentarse y justificarse los precios en operaciones entre sociedades vinculadas.
Es la documentación obligatoria que debe presentarse ante ARCA (y otros organismos internacionales), donde se detalla el análisis funcional, económico y metodológico que justifica los precios pactados entre vinculadas.
Están obligadas las empresas que realicen operaciones con vinculadas del exterior o con jurisdicciones de baja o nula tributación, conforme a la Ley del Impuesto a las Ganancias y RG 4717/2020.
Son técnicas reconocidas por la OCDE y la normativa local (método del precio comparable no controlado, precio de reventa, costo más margen, partición de utilidades y margen neto).
Debe realizarlo un especialista o consultora con conocimiento técnico, económico y jurídico, capaz de aplicar bases de datos internacionales y metodologías aceptadas por las normas locales e internacionales.
El estudio y la declaración jurada (F.2668) deben presentarse dentro de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal, según la terminación de la CUIT. El Informe Maestro tiene un plazo mayor: hasta 12 meses después del cierre.
Las sanciones pueden ser significativas e incluyen multas económicas, ajustes impositivos y mayor riesgo de fiscalización por parte de ARCA (ex AFIP) y organismos internacionales.
Experiencia técnica reconocida internacionalmente, procesos transparentes y acompañamiento estratégico para cumplir con la normativa y optimizar la posición fiscal de la empresa.

¿Necesitás asesoramiento especializado en Precios de Transferencia?